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Fecha de publicación | Título | Autor(es) |
2017 | AUDITORÍA FINANCIERA Y ADMINISTRATIVA DE LA COOPERATIVA DE VIVIENDA “MARÍA DEL ROSARIO” UBICADA EN LA CIUDAD DE SANTO DOMINGO DE LOS TSÁCHILAS | Calderón Salazar, Jorge; Osorio Castillo, Jessica Rosana |
jul-2018 | LA AUDITORÍA INTERNA Y SU INCIDENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE NORMAS TRIBUTARIAS Y CONTABLES | Pinzón Belalcázar, Yolanda; Díaz Goya, Jenniffer Lilibeth |
abr-2017 | CONTROL INTERNO A LA EMPRESA DAVIVE S.A. DEL AÑO 2017, MEDIANTE EL MARCO COSO 2013 | Pinzón Belalcázar, Yolanda; Lecaro León, Linda Lilibeth |
dic-2018 | EL CONTROL INTERNO: CASO FRANQUICIA DISENSA “AGRO COMERCIO NORTE” | Rosero, Christian; Mina Gruezo, Electra Narcisa |
dic-2017 | GESTIÓN DE PROCESOS DE NEGOCIOS-BPM Y SU IMPACTO EN LA PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y GESTIÓN DE RIESGOS OPERATIVOS DE EMPRESAS. | Cárdenas Zambrano, Sebastián Cárdenas; Dillon Alvarez, Jorge Javier |